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2021年14期
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商业银行内部审计对企业内部审计工作的启示
商业银行内部审计对企业内部审计工作的启示
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摘要
摘要:风险控制历来是企业管理的重点,同时也是管理的难点,但风险管理的滞后性常常给企业带来巨大损失甚至灭亡,如何前瞻性地做好风险识别显得越来越重要。当前,随着市场经济的发展,内部审计受到很多企业的关注,企业试图通过审计职能的充分发挥,解决优化公司治理、防范控制风险等问题,本文主要围绕如何通过内审先行、常态化审计及审后监督等方式开展内部审计工作,提高企业风险管理的前瞻性。
DOI
54y10qek40/5512104
作者
马彩霞
机构地区
辽宁港口集团有限公司,辽宁 大连 116001
出处
《科学与技术》
2021年14期
关键词
内部审计
审计监督
常态化
风险管理
分类
[建筑科学][建筑技术科学]
出版日期
2021年09月16日(中国期刊网平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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来源期刊
科学与技术
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